海外子会社の税務ポジションを親会社に報告し、グロ-バル税務ガバナンス体制構築のサポ-トをします。

海外子会社の税務申告書、財務諸表、移転価格文書及びその他の関連書類をレビュ-及び分析し、子会社の税務ポジションを親会社の税務部門に報告します。

海外子会社を多数持ち、国際的に事業を行っている日本企業の親会社税務部門は、海外子会社がどのような税務申告を行い、どのような税務優遇措置を受け、どのような税務リスクに直面しているかほとんど把握していないのが現状です。

海外子会社の税務ポジションについて、以下の情報を提供し、グロ-バル税務ガバナンス体制の構築のサポ-トをします。

  • 実効税率分析
  • 申告調整の分析
  • 税額計算
  • 繰越欠損金の状況
  • 税額控除の利用状況
  • タックスインセンティブの利用状況
  • 税務調査の否認事項
  • 税務リスク・節税機会
  • 現地移転価格文書の分析

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高度化する国内外の税務問題に、高度なノウハウと豊富な経験をもとに総合的なソリューション提案を提供します。

進出前の投資ストラクチャーの検証を行います。

進出後の各種サポートを行います。

日本親会社から現地子会社の「見える化」を図り、適正な業績管理や不正等を防止します。

グラントソントンのネットワークを通じて、クロスボーダーM&Aをサポートします。

グラントソントンのネットワークを通じて、クロスボーダー組織再編をサポートします。